
1、依据国家相关法律法规、公司内部管理制度及审计准则,制定年度内部审计工作计划和专项审计方案,经审批后组织实施。
2、独立开展财务收支审计、经营成果审计、内控流程审计、经济责任审计及各类专项审计工作,客观公正地反映公司经营管理状况。
3、能够识别经营管理中的风险点和薄弱环节,评估内部控制的有效性,提出切实可行的改进建议和风险防控措施。
4、跟踪审计发现问题的整改落实情况,对整改效果进行复核验证,确保审计意见和建议得到有效执行,形成闭环管理。
5、参与公司重大经济合同、重大投资项目的评审工作,从审计角度提供专业意见,防范经营风险和财务风险。
6、负责整理、归档审计工作底稿和审计报告,建立健全审计档案管理制度,保证审计资料的完整性和保密性。
7、配合外部审计机构、监管部门开展审计检查工作,协调处理相关事宜。
8、协助完善公司内部审计制度、流程和标准,持续优化内部审计工作体系。
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